Corporate Governance
公司治理

Corporate Governance

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

(1)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:

i. 獨立董事與內部稽核主管定期於審計委員會會議中,內部稽核主管就本公司內部稽核執行及內控運作情形向獨立董事提出報告,並與委員溝通其稽查結果與追蹤報告執行情形,若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

ii. 獨立董事與會計師每季於審計委員會會議中,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

(2)113年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

本公司獨立董事對於稽核業務執行成效情形 溝通情形良好,主要溝通事項摘要如下

日期 溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
113/03/07 內部稽核項目執行進度、稽核缺失追蹤情形報告及112年度內部控制制度聲明書。 審計委員會全體出席委員討論或決議通過。 本次會議無意見。
113/05/06 內部稽核項目執行進度及稽核缺失追蹤情形報告。 本次會議無意見。
113/08/08 內部稽核項目執行進度及稽核缺失追蹤情形報告。 本次會議無意見。
113/11/11 內部稽核項目執行進度及稽核缺失追蹤情形報告。 本次會議無意見。
113/12/23 內部稽核項目執行進度、稽核缺失追蹤情形報告及114年稽核計劃。 本次會議無意見。

(3)113年度獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要:

本公司獨立董事與簽證會計師溝通情形 溝通情形良好,主要溝通事項摘要如下

日期 溝通重點 溝通情形及結果 公司對獨立董事意見之處理執行結果
113/03/07 會計師就113年度查核財務報告說明。 審計委員會全體出席委員決議通過。 本次會議無意見。
113/05/06 會計師就113年度第一季查核財務報告說明。 本次會議無意見。
113/08/08 會計師就113年度第二季查核財務報告說明。 本次會議無意見。
113/11/11 會計師就113年度第三季查核財務報告說明。 本次會議無意見。
{